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浙江省内审协会来院调研医院内审工作
作者:信息来源:发布时间:2016/06/01 10:46:00

2016年4月14日上午,浙江省审计厅副厅长、内审协会会长陈焕昌以及省卫计委相关领导一行4人来到我院,对我院的内审工作进行调研指导,医院院长林俊、党委副书记、纪委书记吴瑞瑾、总会计师赵卫群和相关职能科室负责人参加了调研座谈会。

    林俊院长对内审协会领导来院指导表示了欢迎和感谢,他说医院内审直接对院长书记联席会议负责,工作开展以来为医院的管理和风险防控提出了宝贵的建议,但起步较晚,仍有很大提升空间,亟待完善。吴瑞瑾副书记和赵卫群总会计师分别对医院近年来开展的审计工作情况和存在的不足进行了介绍。表示内审工作虽然存在独立性欠佳、内审力量相对较单薄、相关的法规较滞后等方面的问题,但在现有条件下,医院内审仍将克服困难,理顺工作思路,重点要在监督财经政策和法律法规的执行,加强权力制约,完善惩防体系,源头防范廉政风险上下功夫,同时也要服务于医改,为维持公立医院公益性和为广大人民群众建立公平、公正、合理的医疗环境方面开展工作。内审工作的监管科室、被审计科室负责人和内审人员就各自在工作实践中遇到的困难以及对内审工作的理解和对策作了交流。

    陈焕昌副厅长对我院内审工作给予了充分的肯定。他说,新常态下内审工作将在医院管理中发挥越来越重要的作用,要作法律法规的维护者、内控的推动者和经济效益的促进者。他认为我院内审工作踏实、有效,有特色,在医院领导的重视下,建立了完善的制度,开展了较为广泛的审计业务,同时能对内审全过程进行质量控制,成果应用有成效。今后要在审计工作的信息化、大数据应用和资源整合方面进一步提升方法,在内部控制、风险控制、重大决策中发挥应有的作用。

    通过调研交流,进一步明确了内审工作的重点要求和工作思路,增进了审计执行部门与审计对象部门之间的互动与了解,有利于更好的开展和完善医院内审工作,为医院发展发挥作用。

 
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