2016年5月17日上午,浙江大学审计处万春根处长、周小萍副处长、张波主任一行3人莅临我院,调研指导医院内部审计工作。医院党委书记兼副院长吕卫国、总会计师赵卫群,以及相关职能科室负责人和内审员参加了座谈交流。
吕卫国书记表示,医院内审工作在上级精神和要求下开展,围绕医院中心工作和专科特色,在完善医院制度建设、控制风险防范、促进医院健康方面起到了良好的促进作用。赵卫群总会计师就医院近年来内审工作的开展情况作了汇报,特别介绍了制度机构建设与人员配备、内审工作的定位与重点开展、风险控制和质量、成果管理等方面的情况。
万春根处长在座谈时充分肯定了近年来医院内部审计工作所做的努力和取得的成效,表示我院的内审工作开展有特色,见实绩。他指出,党的十八大以来,中央和省(部)、学校各级对审计工作提出新的更高要求,学校在此基础上修订了《浙江大学内部审计工作规定》,强调学校所属具有独立法人资格、财务收支规模较大的单位应当设置独立或与相关部门合署的内部审计机构,配备必要的审计人员,建立相应的审计制度,开展内部审计工作,并接受审计处的工作指导和监督。审计处开展专项调研以探讨构建二级单位内审机构、完善学校内审工作体系的有效办法,进一步推动附属医院内审工作。他希望医院继续加强内审工作,完善内设机构、人员配置、制度建设,重点关注基建工程、产业设备、科研培训等重点领域的风险防控,积极探索内审工作新的模式和新思路,为医院建设发挥更大的作用。
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